【倉庫管理方法】1、物資的驗收入庫倉庫管理制度:物資到公司后庫管員依據清單上所列的名稱、數量進行核對、清點 , 經使用部門或請購人員及檢驗人員對質量檢驗合格后,方可入庫 。對入庫物資核對、清點后 , 庫管員及時填寫入庫單,經使用人、貨管科主管簽字后,庫管員、財務科各持一聯做帳 , 采購人員持一聯做請款報銷憑證 。
2、庫管要嚴格把關,有以下情況時可拒絕驗收或入庫 。未經總經理或部門主管批準的采購 。與合同計劃或請購單不相符的采購物資 。與要求不符合的采購物資 。因生產急需或其他原因不能形成入庫的物資,庫管員要到現場核對驗收,并及時補填入庫單 。
3、物資入庫后,需按不同類別、性能、特點和用途分類分區碼放,做到二齊、三清、四定位 。倉庫管理員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點,若發現數量有誤差須及時找出原因并更正 。庫存信息及時呈報 。須對數量、文字、表格仔細核對,確保報表數據的準確性和可靠性 。
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